招聘人数:1 人
到岗时间:1个月之内
年龄要求:22周岁以上
性别要求:不限性别
婚况要求:未婚
岗位职责:
1、负责公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定及修订工作;
2、编制集团公司审计工作计划或事项,报董事长审批后执行;
3、负责对集团内控制度进行审计评价;
4、实施集团及各分子公司、在建项目定期的审计任务,包括财务状况、经营成果、资金资产安全等;
5、实施集团及各分子公司进行的经济活动审计,包括但不限于重大投融资支出、重大采购、重大项目、风险防控等各类专项审计;
6、对集团流程、制度进行审核,对缺失项、风险项及是否合规等提出整改建议;
7、了解和评价集团出现重大风险的可能性,对集团运营中的潜在危机进行研究,对内部控制建设的完备性、运行的有效性进行审查和评价,并对重要缺陷提供相应的解决、改善建议。
8、评估集团高层的重大决策和实施方案,及时提供预警和建议。
9、完成领导交办的其他工作。
任职条件:
1、全日制大专及以上学历,会计学、审计学、财务管理等财会类相关专业毕业。
2、具有3年以上审计工作经验,能独立开展公司内部审计工作,熟练掌握各种审计技术方法,熟悉国家有关财经法规和财务规章制度。
3、持有中级会计师以上职称,有会计/审计事务所或同行业企业审计从业经验者优先。
4、熟练使用办公软件,具有较强的文档编能力和文字整理能力。
5、具有良好的职业道德和敬业精神,具备良好的团队协作与沟通协调能力,具备独立开展审计项目的能力,思路清晰,善于发现问题解决问题。
职位发布者
李女士
人事部
最近在线时间:2024-01-23 09:01
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